Administrer dine afgifter i Storbritannien

Når du har opdateret afgiftsopkrævningen i Storbritannien, kan du administrere dine afgiftsindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administrer de områder, du er registreret i

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og afgifter.

  2. Klik på Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

  3. I afsnittet Regionale indstillinger skal du gøre et af følgende:

    1. Klik på Opkræv moms for at oprette en ny momsregistrering.
    2. Klik på ... for at redigere en eksisterende momsregistrering.
  4. Opdater dine momsoplysninger.

  5. Klik på Gem.

Afgiftstilsidesættelser

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer børnetøj være fritaget for afgift eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardsatserne ikke gælder, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en afgiftstilsidesættelse for et produkt

Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en proces i to trin. Først opretter du en kollektion, der indeholder de produkter, som har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, hvilket område tilsidesættelsen gælder for, samt den skatteprocent der skal bruges.

Fremgangsmåde:

  1. Opret en kollektion på følgende måde:
    1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
    2. Klik på Tilføj kollektion.
    3. Klik på Tilføj titel, og indtast derefter en titel til din kollektion.
    4. I standardkilden Produkter source skal du klikke på produktTilføj produkter.
    5. I dialogboksen Vælg produkter, der skal inkluderes skal du vælge de produkter, du vil tilføje, og derefter klikke på Tilføj.
    6. Klik på Gem.
  2. Opret tilsidesættelsen på følgende måde:
    1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og afgifter.
    2. I afsnittet Skatteområder skal du klikke på det land eller område, du vil oprette en afgiftstilsidesættelse for.
    3. Klik på Tilføj produkttilsidesættelse i afsnittet Afgiftstilsidesættelser.
    4. Vælg kollektionen.
    5. Vælg det område, hvor tilsidesættelsen gælder.
    6. Angiv skatteprocenten for kollektionen i det pågældende område.
    7. Klik på Gem.

Opret en afgiftstilsidesættelse for levering

Afgifter på leveringsgebyrer kan også tilsidesættes. Afgiftstilsidesættelser for levering træder i kraft, uanset om du har en afgiftspolitik på din side Skatter og afgifter.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og afgifter.

  2. Klik på Storbritannien i afsnittet Regionale indstillinger.

  3. Klik på Tilsidesæt i afsnittet Tilsidesættelser for levering.

  4. Vælg det område, hvor tilsidesættelsen gælder.

  5. Angiv skatteprocenten for levering i det pågældende område.

  6. Klik på Gem.

Administrer dine afgiftsberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger, der bestemmer, hvordan afgift beregnes på dine produkter. Du kan f.eks. angive, om afgifter er inkluderet i dine priser, om der skal opkræves moms på digitale varer, og om der skal pålægges afgift på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på siden med indstillinger for Skatter og afgifter. Se Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og afgifter.

  2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Afgiftsberegninger.

  3. Klik på Gem.

Afgiftsafrunding

Tidligere blev afgifter afrundet på fakturaniveau ved at beregne afgifterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du har opdateret dine indstillinger til at bruge de britiske afgiftsfunktioner, afrundes afgiftsbeløb på varelinjeniveau. I dette tilfælde beregnes den samlede afgiftsværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af afgifter på linjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne afgifter for ordrer, der indeholder både afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på afgiftsafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver især har en pris på 14,99 GBP og er underlagt 18 % afgift. Varelinjeafgiften for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 GBP) med skatteprocenten (0,18), hvilket giver et resultat på 2,6982 GBP.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og det samlede beløb blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede beløb 113,3244 GBP, som blev afrundet til 113,32 GBP.

Skat afrundes nu pr. varelinje, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes for hvert produkt enkeltvist. Skattebeløbet pr. varelinje på 2,6982 GBP afrundes til 2,70 GBP, som derefter lægges sammen for at få det samlede beløb. I dette tilfælde er det samlede skattebeløb 113,40 GBP.

Fritagelse for omvendt betalingspligt (EU/Storbritannien)

Fritagelsen ved omvendt betalingspligt (EU/UK) fritager fuldt ud for moms på ordrer, der sendes til kunder i EU eller Storbritannien, forudsat at destinationslandet er forskelligt fra klargøringslokationens land. Når fritagelsen gælder, debiteres kunden ikke moms for ordren, men er i stedet selv ansvarlig for at indberette og betale moms i sin egen momsopgørelse.

Du kan vise feltet Virksomhedens momsnummer på din betalingsside, så kunder kan angive deres momsnummer og anvende fritagelse ved omvendt betalingspligt på kvalificerede internationale ordrer i EU eller Storbritannien. Når skattefritagelsen anvendes, tilføjes en bemærkning med teksten Omvendt betalingspligt: Modtager er ansvarlig for moms på momsfakturaen. Når et momsnummer føjes til en kunde- eller B2B-profil, valideres og gemmes det automatisk i profilen til fremtidig brug. Validering af momsnummer på betalingssiden er kun tilgængelig for butikker, der bruger Shopify Tax til at beregne skat i EU eller Storbritannien.

Fritagelsen gælder f.eks. for en ordre, der sendes til en B2B-kunde i Irland fra en klargøringslokation i Frankrig. Denne fritagelse er baseret på din klargøringslokation, ikke butiksadressen i dine indstillinger under Generelt. Fritagelsen med omvendt betalingspligt gælder for ordrer fra Den Europæiske Union til andre EU-lande og for ordrer fra Den Europæiske Union til lande i Storbritannien. Fritagelsen gælder ikke for ordrer fra Storbritannien til Den Europæiske Union eller for ordrer fra Storbritannien til Storbritannien. Der kræves en aktiv klargøringslokation i Den Europæiske Union, for at fritagelsen med omvendt betalingspligt i EU/Storbritannien fungerer korrekt. Hvis du har flere klargøringslokationer, kan du ændre en ordres klargøringslokation til en anden lokation uden for kundens leveringsland, så fritagelsen fungerer efter hensigten.