ES mokesčių tvarkymas

Kai atnaujinsite savo parduotuvę, kad galėtumėte naudoti naujas ES mokesčių funkcijas, galėsite tvarkyti savo mokesčių nuostatas, įskaitant registracijas, mokesčių perrašymus ir atleidimą nuo mokesčių klientams.

Regionų, kuriuose esate užsiregistravę, tvarkymas

Bet kuriuo metu galite pridėti, panaikinti arba pakeisti savo registracijas ar sąskaitų numerius.

Jei Jums taikoma labai mažos įmonės išimtis, o vėliau prireikia PVM registracijų kitose šalyse, Jums nebegalios išimties taikymas. Papildomos PVM registracijos nepalaikomos taikant labai mažos įmonės išimtį. Jei Jums reikia pridėti papildomų registracijų, pirmiausia turite pakeisti savo registracijos tipą į „Vieno langelio“ registraciją arba Konkrečios šalies registraciją.

Veiksmai:

  1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Skiltyje Regioniniai nustatymai spustelėkite Europos Sąjunga.

  3. Skiltyje Pristatymas iš ES į ES atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

    • Norėdami redaguoti esamą PVM registraciją kitoje ES šalyje, skiltyje Rinkti PVM ES šalyje spustelėkite ... šalia regiono, kurį norite redaguoti.
    • Norėdami nustatyti naują PVM registraciją kitoje ES šalyje, spustelėkite Rinkti kitoje vietoje.
    • Norėdami redaguoti esamą tarpvalstybinę PVM registraciją, skiltyje Rinkti PVM tarpvalstybiniu mastu spustelėkite ....
    • Norėdami nustatyti naują tarpvalstybinę PVM registraciją, skiltyje Rinkti PVM tarpvalstybiniu mastu spustelėkite Rinkti PVM.
  4. Atnaujinkite savo regionus ir PVM mokėtojo kodus.

  5. Spustelėkite Išsaugoti.

Mokesčių perrašymas

Kartais numatytieji mokesčių tarifai netaikomi tam tikriems produktams. Pavyzdžiui, tam tikrų tipų vaikiški drabužiai gali būti atleisti nuo mokesčių arba jiems gali būti taikomas mažesnis mokesčio tarifas. Jei numatytieji tarifai netaikomi, turite sukurti mokesčių perrašymą. Jei naudojate „Shopify Tax“, tuomet galite naudoti produktų kategorijas, kad nebereikėtų daugumos mokesčių perrašymų.

Produkto mokesčio perrašymo kūrimas

Produkto mokesčio perrašymas yra dviejų etapų procesas. Pirmiausia sukuriate kolekciją, į kurią įtraukiami produktai, kuriems taikomas kitoks mokesčio tarifas. Tada nurodote, kuriam regionui taikomas perrašymas, ir mokesčio tarifą, kurį reikia naudoti.

Veiksmai:

  1. Sukurkite kolekciją atlikdami šiuos veiksmus:
    1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktai > Kolekcijos.
    2. Spustelėkite Pridėti kolekciją.
    3. Spustelėkite Pridėti pavadinimą ir įveskite kolekcijos pavadinimą.
    4. Numatytajame Produktų šaltinyje spustelėkite produktasPridėti produktus.
    5. Dialogo lange Pasirinkti įtrauktinus produktus pasirinkite norimus pridėti produktus ir spustelėkite Pridėti.
    6. Spustelėkite Išsaugoti.
  2. Sukurkite perrašymą atlikdami šiuos veiksmus:
    1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.
    2. Skiltyje Mokesčių regionai spustelėkite regioną, kuriam norite sukurti perrašymą.
    3. Skiltyje Produktų perrašymai spustelėkite Perrašyti.
    4. Pasirinkite kolekciją.
    5. Pasirinkite regioną, kuriame taikomas perrašymas.
    6. Įveskite kolekcijos mokesčio tarifą tame regione.
    7. Spustelėkite Pridėti perrašymą.

Pristatymo mokesčio perrašymo kūrimas

Pristatymo mokesčiams taikomi mokesčiai taip pat gali būti perrašyti. Pristatymo mokesčių perrašymai įsigalioja nepriklausomai nuo to, ar Jūsų puslapyje Mokesčiai ir muitai yra nustatyta mokesčių politika.

Veiksmai:

  1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Skiltyje Regioniniai nustatymai spustelėkite Europos Sąjunga.

  3. Skiltyje Pristatymo mokesčių perrašymai spustelėkite Perrašyti.

  4. Pasirinkite regioną, kuriame norite taikyti perrašymą.

  5. Įveskite pristatymo mokesčio tarifą tame regione.

  6. Spustelėkite Išsaugoti.

Mokesčių skaičiavimų tvarkymas

Galite tvarkyti įvairias nuostatas, kurios lemia, kaip apskaičiuojami Jūsų produktų mokesčiai. Pavyzdžiui, galite nustatyti, ar mokesčiai įtraukti į kainas, ar taikyti PVM skaitmeninėms prekėms ir ar taikyti mokesčius pristatymo išlaidoms. Šias nuostatas tvarkote nuostatų puslapyje Mokesčiai ir muitai. Daugiau informacijos rasite skyriuje Mokesčių perrašymai ir išimtys.

Veiksmai:

  1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Skiltyje Mokesčių skaičiavimai pasirinkite taikomas parinktis.

  3. Spustelėkite Išsaugoti.

Mokesčių apvalinimas

Anksčiau mokesčiai buvo apvalinami sąskaitos faktūros lygmeniu – apskaičiuojant mokesčius nuo užsakymo tarpinės sumos ir suapvalinant rezultatus. Atnaujinus jūsų nustatymus, kad būtų galima naudoti ES mokesčių funkcijas, mokesčių sumos apvalinamos prekių pozicijos lygmeniu. Tokiu atveju bendra mokesčių vertė apskaičiuojama kiekvienai prekių pozicijai pritaikius mokesčio tarifą, suapvalinant rezultatą ir sudedant šias tarpines sumas, kad būtų gauta bendra užsakymo vertė.

Mokesčių apvalinimas prekių pozicijos lygmeniu pagerina skirtingų mokesčių tarifų skaičiavimą ir palengvina mokesčių skaičiavimą užsakymams, kuriuose yra ir apmokestinamų, ir neapmokestinamų produktų.

Mokesčių apvalinimo sąskaitos faktūros ir prekių pozicijos lygmeniu pavyzdys

Klientas pateikia 42 skirtingų prekių užsakymą, kurių kiekvienos kaina yra 14,99 € ir joms taikomas 20 % mokestis. Kiekvieno produkto prekių pozicijos mokestis nustatomas padauginus kainą (14,99 €) iš mokesčio tarifo (0,20), o rezultatas yra 2,998 €.

Anksčiau visų prekių pozicijų mokesčiai buvo sudedami, o bendra suma – suapvalinama. Šiuo atveju sudėjus gauta suma buvo 125,916 €, kuri buvo suapvalinta iki 125,92 €.

Dabar mokestis apvalinamas prekių pozicijos lygmeniu, o tai reiškia, kad mokesčio suma apvalinama kiekvienam produktui atskirai. Prekių pozicijos mokesčio suma 2,998 € apvalinama iki 3,00 €, o tada šios sumos sudedamos, kad būtų gauta bendra suma. Šiuo atveju bendra mokesčių suma yra 126,00 €.

„Shopify Tax“ prieinamumas

„Shopify Tax“ funkcijos prieinamos visiems prekybininkams, neatsižvelgiant į Jūsų plano tipą. Visi prekybininkai turi prieigą prie tų pačių PVM valdymo funkcijų, įskaitant automatinį patvirtinimą ir atvirkštinio apmokestinimo išimtis. Vienintelis skirtumas yra tai, kaip Jūs pasiekiate šias funkcijas.

Prekybininkai, naudojantys „Basic“, „Grow“ arba „Advanced“ planus, naudoja klientų profilius, kad valdytų PVM informaciją, pridėtų PVM mokėtojo kodus ir nustatytų atvirkštinio apmokestinimo išimtis. „Shopify Plus“ prekybininkai naudoja įmonių vietas, kad pasiektų tas pačias PVM valdymo funkcijas.

Visos kitos „Shopify Tax“ funkcijos ir funkcionalumas išlieka tokie patys visų tipų planuose.

Atvirkštinio apmokestinimo (ES / JK) išimtis

Atvirkštinio apmokestinimo (ES / JK) išimtis visiškai atleidžia nuo PVM užsakymus, siunčiamus klientams Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje, su sąlyga, kad paskirties šalis skiriasi nuo vykdymo vietos šalies. Kai taikoma išimtis, klientui už užsakymą PVM netaikomas, o už PVM deklaravimą ir sumokėjimą savo mokesčių deklaracijoje yra atsakingas jis pats.

Galite rodyti lauką Įmonės PVM mokėtojo kodas atsiskaitymo puslapyje, kad klientai galėtų įvesti savo PVM mokėtojo kodą ir pritaikyti atvirkštinio apmokestinimo išimtį tinkamiems ES arba JK tarpvalstybiniams užsakymams. Kai taikomas atleidimas nuo mokesčių, į PVM sąskaitą faktūrą įtraukiama pastaba Atvirkštinis apmokestinimas: už PVM atsakingas gavėjas. Kai PVM mokėtojo kodas pridedamas prie bet kurio kliento arba „B2B“ profilio, jis automatiškai patvirtinamas ir išsaugomas profilyje ateičiai. PVM patvirtinimas atsiskaitymo metu galimas tik toms parduotuvėms, kurios naudoja „Shopify Tax“ mokesčiams skaičiuoti Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje.

Pavyzdžiui, išimtis taikoma užsakymui, siunčiamam verslo klientui (B2B) Airijoje iš vykdymo vietos Prancūzijoje. Ši išimtis grindžiama jūsų vykdymo vieta, o ne parduotuvės adresu, nurodytu Bendruosiuose nustatymuose. Atvirkštinio apmokestinimo išimtis taikoma užsakymams iš Europos Sąjungos į kitas ES šalis bei užsakymams iš Europos Sąjungos į JK šalis. Išimtis netaikoma užsakymams iš Jungtinės Karalystės į Europos Sąjungą arba užsakymams iš Jungtinės Karalystės į Jungtinę Karalystę. Kad ES / JK atvirkštinio apmokestinimo išimtis veiktų tinkamai, reikalinga aktyvi vykdymo vieta Europos Sąjungoje. Jei turite kelias vykdymo vietas, galite pakeisti užsakymo vykdymo vietą į kitą vietą, esančią ne kliento pristatymo šalyje, kad išimtis veiktų taip, kaip numatyta.