Kreve inn salgsavgift fra butikker med Shopify Collective
Du kan velge å kreve inn salgsavgift fra butikker når de selger produktene dine. I visse jurisdiksjoner er du pålagt å kreve inn MVA eller lokal salgsavgift på B2B-transaksjonen som finner sted når du leverer et produkt til en butikk. Du overfører deretter avgiftsbeløpet til den relevante skattemyndigheten.
Enkelte butikker kan ha et sertifikat for videresalg som gir dem fritak fra å betale avgift til deg. Butikken må gi deg en kopi av sertifikatet sitt.
Hvis butikken din er basert i Canada, Storbritannia (UK) eller et land i Den europeiske union (EU), må du bekrefte statusen for skatteregistreringen før du kan bruke salgskanalen Shopify Collective.
På denne siden
Kreve inn salgsavgift fra butikker
Du kan velge om du vil kreve inn salgsavgift fra butikker for hver enkelt butikk. Avgiftsbeløpet som legges til, vises da automatisk på bestillinger du mottar fra butikker du krever inn avgift fra.
Tabellen i Butikker-seksjonen i Shopify Collective-salgskanalen viser en Krev inn avgift-kolonne, som angir hvorvidt du krever inn avgift fra hver enkelt butikk.
Se gjennom tabellen nedenfor for å få informasjon om standardinnstillingen for avgiftsinnkreving du har for alle butikker. Denne avhenger av lokalisasjonen din og statusen for skatteregistreringen du har sendt inn til Shopify.
| Land for leverandør/butikk | Standardstatus for avgiftsinnkreving |
|---|---|
| USA | Av |
| Canada | På |
| Den europeiske union, Storbritannia |
|
| Alle andre land der Shopify Collective kan brukes og der leverandører kan kreve inn avgift fra butikker |
|
Endre innstillingen for avgiftsinnkreving for butikk
Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.
Klikk på Butikker.
Klikk på en butikk du vil endre innstillingen for avgiftsinnkreving for.
Aktiver eller deaktiver Krev inn avgift-alternativet i Betalinger og avgifter-seksjonen.
Forstå hvordan avgifter beregnes for Shopify Collective-transaksjoner
Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut hvor salgsavgiften skal betales, og hvilken pris avgiftsbeløpet beregnes fra.
Tabellen beskriver standard skatteinnstillinger for leverandør-til-butikk-transaksjoner i Collective, men du bør bekrefte med en skatterådgiver at scenarioene er passende for dine bestemte salgstransaksjoner.
Det kreves ikke inn avgift mellom leverandører og butikker i Gibraltar eller Hongkong.
| Land for leverandør/butikk | Kundens land | Pris avgiften beregnes på | Sted der avgiften er betalbar |
|---|---|---|---|
| USA (kun California og Massachusetts) | USA | Utsalgspris | Land, delstat eller provins for kundens leveringsadresse |
| USA (alle andre delstater) | USA | Kostpris | Land, delstat eller provins for kundens leveringsadresse |
| USA (kun California og Massachusetts) | Resten av verden | Utsalgspris | Land, delstat eller provins for butikkens adresse |
| USA (alle andre delstater) | Resten av verden | Kostpris | Land, delstat eller provins for butikkens adresse |
| Alle andre land der Collective kan brukes (unntatt Gibraltar og Hongkong) | Enhver tilgjengelig fraktlokasjon | Kostpris | Land, delstat eller provins for butikkens adresse |
Eksempler på avgifts- og fortjenestescenarioer for Shopify Collective-transaksjoner
Følgende transaksjonsscenarioer illustrerer hvordan fortjeneste beregnes for butikker og leverandører når begge parter har satt produktprisene sine til enten å ekskludere eller inkludere avgift. Du konfigurerer dette i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Avgifter og toll > Globale innstillinger > Inkluder salgsavgift i produktpris og fraktpris. Transaksjonseksemplene er basert på at en butikkmargin på 30 % brukes for produktet som selges.
Scenario 1: Innenlandssalg der leverandør og butikk begge ekskluderer salgsavgift fra produktpriser
- Amerikansk leverandør > amerikansk butikk > amerikansk kunde
- Både butikken og leverandøren har avgift ekskludert fra produktprisene sine.
- Derfor legges avgift til:
- produktprisen som vises til kunden i butikkens kasse.
- produktets kostpris som butikken betaler til leverandøren.
- Dette eksempelet er basert på en sats på 10 % som brukes for både B2B- og DTC-avgifter.
| Prisinformasjon | Beregning | Beløp (USD) |
|---|---|---|
| Leverandørens utsalgspris for produktet (uten avgifter) | Ikke aktuelt | 100 USD |
| Produktkostnad for butikken (uten avgifter) | (100 % – margin %) x utsalgspris | (100 % – 30 %) x 100 USD = 70 USD |
| Produktpris som vises til kunden i kassen | Ikke aktuelt | 100 USD |
| Direkte til forbruker-avgift lagt til i kassen | Utsalgspris x direkte til forbruker-avgiftssats | 100 USD x 10 % = 10 USD |
| Kundens innbetaling i kassen | Utsalgspris + direkte til forbruker-avgift | 100 USD + 10 USD = 110 USD |
| B2B-avgift for transaksjonen mellom leverandør og butikk | Produktkostnad for butikken x B2B-avgiftssats | 70 USD x 10 % = 7 USD |
| Butikkens innbetaling til leverandøren | Produktkostnad for butikken + B2B-avgift | 70 USD + 7 USD = 77 USD |
| Butikkens inntekt | Kundens innbetaling – butikkens innbetaling til leverandøren | 110 USD – 77 USD = 33 USD |
| Butikkens nettofortjeneste (30 %) | Butikkens inntekt – direkte til forbruker-avgift + B2B-avgiftskredit | 33 USD – 10 USD + 7 USD = 30 USD |
| Leverandørens nettofortjeneste (70 %) | Butikkens innbetaling til leverandøren – B2B-avgift | 77 USD – 7 USD = 70 USD |
Scenario 2: Innenlands salg der både leverandør og butikk inkluderer omsetningsavgift i produktprisene
- Britisk leverandør > britisk butikk > britisk kunde
- Både butikken og leverandøren har inkludert avgift i produktprisene sine.
- Derfor er avgiften allerede inkludert i:
- beløpet som kunden betaler i butikkens kasse.
- beløpet som butikken betaler til leverandøren for produktet.
- Dette eksempelet er basert på at en sats på 20 % brukes for både B2B- og direkte til forbruker-avgifter.
| Prisinformasjon | Beregning | Beløp (GBP) |
|---|---|---|
| Leverandørens utsalgspris for produktet (inkludert avgifter) | Ikke aktuelt | 120 GBP |
| Produktkostnad for butikken (inkludert avgifter) | (100 % – margin %) x utsalgspris | (100 % – 30 %) x 120 GBP = 84 GBP |
| Kundens innbetaling i kassen | Ikke aktuelt | 120 GBP |
| Direkte til forbruker-avgift inkludert i kundens innbetaling i kassen | Utsalgspris x [1 – 1÷(1 + direkte til forbruker-avgiftssats)] | 120 GBP x (1–1/(1+20 %)) = 20 GBP |
| Butikkens innbetaling til leverandøren | Ikke aktuelt | 84 GBP |
| B2B-avgift inkludert i butikkens innbetaling til leverandøren | Produktkostnad for butikken x [1 – 1÷(1 + B2B-avgiftssats)] | 84 GBP x (1–1/(1+20 %)) = 14 GBP |
| Butikkens inntekt | Kundens innbetaling – butikkens innbetaling til leverandøren | 120 GBP – 84 GBP = 36 GBP |
| Butikkens nettofortjeneste (30 %) | Butikkens inntekt – direkte til forbruker-avgift + B2B-avgiftskredit | 36 GBP – 20 GBP + 14 GBP = 30 GBP |
| Leverandørens nettofortjeneste (70 %) | Butikkens innbetaling til leverandøren – B2B-avgift | 84 GBP – 14 GBP = 70 GBP |
Bekrefte status for skatteregistrering
Hvis butikken din ligger i Canada, Storbritannia eller et land i Den europeiske union (EU), må du bekrefte statusen for skatteregistrering for å kunne bruke salgskanalen Shopify Collective.
Mva-nummeret og fakturaadressen som vises for bekreftelse av skatteregistrering er koblet til følgende steder i Shopify-administrator:
For britiske leverandører vises mva-nummeret du oppgir til butikkene du samler inn omsetningsavgift fra.
Bekreft status for skatteregistrering i Canada
Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.
Klikk på Innstillinger.
I seksjonen Status for skatteregistrering:
- Hvis det er et Ubekreftet -merke, gjør du ett av følgende:
- Hvis GST/HST-nummer er forhåndsutfylt:
- Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på
-ikonet og gjør endringene dine.
- Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
- Velg Jeg bekrefter at GST/HST-nummeret og fakturaadressen min er riktig.
- Klikk på Bekreft.
- Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på
- Hvis GST/HST-nummer ikke er forhåndsutfylt:
- Klikk på Fortsett.
- Angi GST/HST-nummeret ditt i dialogboksen Legg til GST/HST-nummer.
- Klikk på Lagre.
- Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
- Velg Jeg bekrefter at GST/HST-nummeret og fakturaadressen min er riktig.
- Klikk på Bekreft.
- Hvis GST/HST-nummer er forhåndsutfylt:
- Hvis det er et Ikke-kvalifisert-merke og en melding som sier Du må bruke Shopify Tax eller en tredjepartsapp for å samle inn avgifter, klikker du på Fortsett og tar deretter de nødvendige stegene for å konfigurere butikken din til å bruke enten Shopify Tax, Grunnleggende avgift eller en tredjepartsapp for avgifter.
- Hvis det er et Ubekreftet -merke, gjør du ett av følgende:
Verifiser skatteregistreringsstatusen din i Storbritannia/EU
Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.
Klikk på Innstillinger.
I seksjonen Status for skatteregistrering:
- Hvis det er et Ubekreftet badge, gjør du ett av følgende:
- Hvis MVA-nummer er forhåndsutfylt:
- Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på
-ikonet og gjør endringene dine.
- Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
- Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
- Klikk på Bekreft.
- Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på
- Hvis MVA-nummer ikke er forhåndsutfylt, og butikkens salg er over terskelen for MVA-registrering:
- Klikk på Fortsett.
- I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg har et MVA-nummer.
- Angi ditt MVA-nummer.
- Klikk på Lagre.
- Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
- Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
- Klikk på Bekreft.
- Hvis MVA-nummer ikke er forhåndsutfylt, og butikkens salg er under terskelen for MVA-registrering:
- Klikk på Fortsett.
- I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA.
- Klikk på Lagre.
- Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
- Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at skatteregistreringsstatusen og fakturaadressen min er korrekte er merket av.
- Klikk på Bekreft.
- Hvis skatteregistreringsstatusen vises som Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA, og denne informasjonen er riktig:
- Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
- Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at skatteregistreringsstatusen og fakturaadressen min er korrekte er merket av.
- Klikk på Bekreft.
- Hvis skatteregistreringsstatusen vises som Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA, og denne informasjonen er feil:
- I feltet Skatteregistreringsstatus klikker du på
-ikonet.
- I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg har et MVA-nummer.
- Angi ditt MVA-nummer.
- Klikk på Lagre.
- Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
- Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
- Klikk på Bekreft.
- I feltet Skatteregistreringsstatus klikker du på
- Hvis MVA-nummer er forhåndsutfylt:
- Hvis det er et Ikke-kvalifisert-merke og en melding som sier Du må bruke Shopify Tax eller en tredjepartsapp for å samle inn avgifter, klikker du på Fortsett og tar deretter de nødvendige stegene for å konfigurere butikken din til å bruke enten Shopify Tax, Grunnleggende avgift eller en tredjepartsapp for avgifter.
- Hvis det er et Ubekreftet badge, gjør du ett av følgende: