Kreve inn salgsavgift fra butikker med Shopify Collective

Du kan velge å kreve inn salgsavgift fra butikker når de selger produktene dine. I visse jurisdiksjoner er du pålagt å kreve inn MVA eller lokal salgsavgift på B2B-transaksjonen som finner sted når du leverer et produkt til en butikk. Du overfører deretter avgiftsbeløpet til den relevante skattemyndigheten.

Enkelte butikker kan ha et sertifikat for videresalg som gir dem fritak fra å betale avgift til deg. Butikken må gi deg en kopi av sertifikatet sitt.

Hvis butikken din er basert i Canada, Storbritannia (UK) eller et land i Den europeiske union (EU), må du bekrefte statusen for skatteregistreringen før du kan bruke salgskanalen Shopify Collective.

Kreve inn salgsavgift fra butikker

Du kan velge om du vil kreve inn salgsavgift fra butikker for hver enkelt butikk. Avgiftsbeløpet som legges til, vises da automatisk på bestillinger du mottar fra butikker du krever inn avgift fra.

Tabellen i Butikker-seksjonen i Shopify Collective-salgskanalen viser en Krev inn avgift-kolonne, som angir hvorvidt du krever inn avgift fra hver enkelt butikk.

Se gjennom tabellen nedenfor for å få informasjon om standardinnstillingen for avgiftsinnkreving du har for alle butikker. Denne avhenger av lokalisasjonen din og statusen for skatteregistreringen du har sendt inn til Shopify.

Tabell som viser betingelsene for hvorvidt leverandørens avgiftsinnkreving som standard er på eller av i Shopify Collective-salgskanalen
Land for leverandør/butikkStandardstatus for avgiftsinnkreving
USAAv
Canada
Den europeiske union, Storbritannia
  • Hvis du har angitt et mva-nummer i Shopify Collective-salgskanalen, er avgiftsinnkreving slått på som standard.
  • Hvis du ikke har angitt et mva-nummer i Shopify Collective-salgskanalen, er avgiftsinnkreving slått av som standard.
Alle andre land der Shopify Collective kan brukes og der leverandører kan kreve inn avgift fra butikker
  • Hvis du har angitt et mva-nummer i skatteinnstillingene i Shopify, er avgiftsinnkreving slått på som standard.
  • Hvis du ikke har angitt et mva-nummer i skatteinnstillingene i Shopify, er avgiftsinnkreving slått av som standard.

    Endre innstillingen for avgiftsinnkreving for butikk

    1. Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.

    2. Klikk på Butikker.

    3. Klikk på en butikk du vil endre innstillingen for avgiftsinnkreving for.

    4. Aktiver eller deaktiver Krev inn avgift-alternativet i Betalinger og avgifter-seksjonen.

    Forstå hvordan avgifter beregnes for Shopify Collective-transaksjoner

    Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut hvor salgsavgiften skal betales, og hvilken pris avgiftsbeløpet beregnes fra.

    Tabellen beskriver standard skatteinnstillinger for leverandør-til-butikk-transaksjoner i Collective, men du bør bekrefte med en skatterådgiver at scenarioene er passende for dine bestemte salgstransaksjoner.

    Det kreves ikke inn avgift mellom leverandører og butikker i Gibraltar eller Hongkong.

    Tabell som viser betingelsene for hvordan leverandører krever inn salgsavgift fra butikker med Shopify Collective
    Land for leverandør/butikkKundens landPris avgiften beregnes påSted der avgiften er betalbar
    USA (kun California og Massachusetts)USAUtsalgsprisLand, delstat eller provins for kundens leveringsadresse
    USA (alle andre delstater)USAKostprisLand, delstat eller provins for kundens leveringsadresse
    USA (kun California og Massachusetts)Resten av verdenUtsalgsprisLand, delstat eller provins for butikkens adresse
    USA (alle andre delstater)Resten av verdenKostprisLand, delstat eller provins for butikkens adresse
    Alle andre land der Collective kan brukes (unntatt Gibraltar og Hongkong)Enhver tilgjengelig fraktlokasjonKostprisLand, delstat eller provins for butikkens adresse

    Eksempler på avgifts- og fortjenestescenarioer for Shopify Collective-transaksjoner

    Følgende transaksjonsscenarioer illustrerer hvordan fortjeneste beregnes for butikker og leverandører når begge parter har satt produktprisene sine til enten å ekskludere eller inkludere avgift. Du konfigurerer dette i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Avgifter og toll > Globale innstillinger > Inkluder salgsavgift i produktpris og fraktpris. Transaksjonseksemplene er basert på at en butikkmargin på 30 % brukes for produktet som selges.

    Scenario 1: Innenlandssalg der leverandør og butikk begge ekskluderer salgsavgift fra produktpriser

    • Amerikansk leverandør > amerikansk butikk > amerikansk kunde
    • Både butikken og leverandøren har avgift ekskludert fra produktprisene sine.
    • Derfor legges avgift til:
      • produktprisen som vises til kunden i butikkens kasse.
      • produktets kostpris som butikken betaler til leverandøren.
    • Dette eksempelet er basert på en sats på 10 % som brukes for både B2B- og DTC-avgifter.
    Fordeling av avgiftsberegning for et amerikansk innenlandssalg der både leverandør og butikk ekskluderer avgift fra prissettingen.
    PrisinformasjonBeregningBeløp (USD)
    Leverandørens utsalgspris for produktet (uten avgifter)Ikke aktuelt100 USD
    Produktkostnad for butikken (uten avgifter)(100 % – margin %) x utsalgspris(100 % – 30 %) x 100 USD = 70 USD
    Produktpris som vises til kunden i kassenIkke aktuelt100 USD
    Direkte til forbruker-avgift lagt til i kassenUtsalgspris x direkte til forbruker-avgiftssats100 USD x 10 % = 10 USD
    Kundens innbetaling i kassenUtsalgspris + direkte til forbruker-avgift100 USD + 10 USD = 110 USD
    B2B-avgift for transaksjonen mellom leverandør og butikkProduktkostnad for butikken x B2B-avgiftssats70 USD x 10 % = 7 USD
    Butikkens innbetaling til leverandørenProduktkostnad for butikken + B2B-avgift70 USD + 7 USD = 77 USD
    Butikkens inntektKundens innbetaling – butikkens innbetaling til leverandøren110 USD – 77 USD = 33 USD
    Butikkens nettofortjeneste (30 %)Butikkens inntekt – direkte til forbruker-avgift + B2B-avgiftskredit33 USD – 10 USD + 7 USD = 30 USD
    Leverandørens nettofortjeneste (70 %)Butikkens innbetaling til leverandøren – B2B-avgift77 USD – 7 USD = 70 USD

    Scenario 2: Innenlands salg der både leverandør og butikk inkluderer omsetningsavgift i produktprisene

    • Britisk leverandør > britisk butikk > britisk kunde
    • Både butikken og leverandøren har inkludert avgift i produktprisene sine.
    • Derfor er avgiften allerede inkludert i:
      • beløpet som kunden betaler i butikkens kasse.
      • beløpet som butikken betaler til leverandøren for produktet.
    • Dette eksempelet er basert på at en sats på 20 % brukes for både B2B- og direkte til forbruker-avgifter.
    Fordeling av avgiftsberegning for et britisk innenlands salg der både leverandør og butikk inkluderer avgifter i prissettingen.
    PrisinformasjonBeregningBeløp (GBP)
    Leverandørens utsalgspris for produktet (inkludert avgifter)Ikke aktuelt120 GBP
    Produktkostnad for butikken (inkludert avgifter)(100 % – margin %) x utsalgspris(100 % – 30 %) x 120 GBP = 84 GBP
    Kundens innbetaling i kassenIkke aktuelt120 GBP
    Direkte til forbruker-avgift inkludert i kundens innbetaling i kassenUtsalgspris x [1 – 1÷(1 + direkte til forbruker-avgiftssats)]120 GBP x (1–1/(1+20 %)) = 20 GBP
    Butikkens innbetaling til leverandørenIkke aktuelt84 GBP
    B2B-avgift inkludert i butikkens innbetaling til leverandørenProduktkostnad for butikken x [1 – 1÷(1 + B2B-avgiftssats)]84 GBP x (1–1/(1+20 %)) = 14 GBP
    Butikkens inntektKundens innbetaling – butikkens innbetaling til leverandøren120 GBP – 84 GBP = 36 GBP
    Butikkens nettofortjeneste (30 %)Butikkens inntekt – direkte til forbruker-avgift + B2B-avgiftskredit36 GBP – 20 GBP + 14 GBP = 30 GBP
    Leverandørens nettofortjeneste (70 %)Butikkens innbetaling til leverandøren – B2B-avgift84 GBP – 14 GBP = 70 GBP

    Bekrefte status for skatteregistrering

    Hvis butikken din ligger i Canada, Storbritannia eller et land i Den europeiske union (EU), må du bekrefte statusen for skatteregistrering for å kunne bruke salgskanalen Shopify Collective.

    Mva-nummeret og fakturaadressen som vises for bekreftelse av skatteregistrering er koblet til følgende steder i Shopify-administrator:

    For britiske leverandører vises mva-nummeret du oppgir til butikkene du samler inn omsetningsavgift fra.

    Bekreft status for skatteregistrering i Canada

    1. Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.

    2. Klikk på Innstillinger.

    3. I seksjonen Status for skatteregistrering:

      • Hvis det er et Ubekreftet -merke, gjør du ett av følgende:
        • Hvis GST/HST-nummer er forhåndsutfylt:
          1. Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på rediger-ikonet og gjør endringene dine.
          2. Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
          3. Velg Jeg bekrefter at GST/HST-nummeret og fakturaadressen min er riktig.
          4. Klikk på Bekreft.
        • Hvis GST/HST-nummer ikke er forhåndsutfylt:
          1. Klikk på Fortsett.
          2. Angi GST/HST-nummeret ditt i dialogboksen Legg til GST/HST-nummer.
          3. Klikk på Lagre.
          4. Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
          5. Velg Jeg bekrefter at GST/HST-nummeret og fakturaadressen min er riktig.
          6. Klikk på Bekreft.
      • Hvis det er et Ikke-kvalifisert-merke og en melding som sier Du må bruke Shopify Tax eller en tredjepartsapp for å samle inn avgifter, klikker du på Fortsett og tar deretter de nødvendige stegene for å konfigurere butikken din til å bruke enten Shopify Tax, Grunnleggende avgift eller en tredjepartsapp for avgifter.

    Verifiser skatteregistreringsstatusen din i Storbritannia/EU

    1. Gå til Salgskanaler > Collective: Leverandør fra Shopify-administrator.

    2. Klikk på Innstillinger.

    3. I seksjonen Status for skatteregistrering:

      • Hvis det er et Ubekreftet badge, gjør du ett av følgende:
        • Hvis MVA-nummer er forhåndsutfylt:
          1. Valgfritt: Hvis du må redigere de forhåndsutfylte opplysningene, klikker du på rediger-ikonet og gjør endringene dine.
          2. Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
          3. Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
          4. Klikk på Bekreft.
        • Hvis MVA-nummer ikke er forhåndsutfylt, og butikkens salg er over terskelen for MVA-registrering:
          1. Klikk på Fortsett.
          2. I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg har et MVA-nummer.
          3. Angi ditt MVA-nummer.
          4. Klikk på Lagre.
          5. Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
          6. Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
          7. Klikk på Bekreft.
        • Hvis MVA-nummer ikke er forhåndsutfylt, og butikkens salg er under terskelen for MVA-registrering:
          1. Klikk på Fortsett.
          2. I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA.
          3. Klikk på Lagre.
          4. Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
          5. Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at skatteregistreringsstatusen og fakturaadressen min er korrekte er merket av.
          6. Klikk på Bekreft.
        • Hvis skatteregistreringsstatusen vises som Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA, og denne informasjonen er riktig:
          1. Valgfritt: Klikk på koblingen fakturaadresse og bekreft at fakturaadressen din er riktig.
          2. Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at skatteregistreringsstatusen og fakturaadressen min er korrekte er merket av.
          3. Klikk på Bekreft.
        • Hvis skatteregistreringsstatusen vises som Jeg trenger ikke å registrere eller samle inn MVA, og denne informasjonen er feil:
          1. I feltet Skatteregistreringsstatus klikker du på rediger-ikonet.
          2. I dialogboksen Bekreft skatteregistreringsstatus velger du Jeg har et MVA-nummer.
          3. Angi ditt MVA-nummer.
          4. Klikk på Lagre.
          5. Valgfritt: I seksjonen Status for skatteregistrering klikker du på koblingen fakturaadresse og bekrefter at fakturaadressen din er riktig.
          6. Bekreft at avmerkingsboksen Jeg bekrefter at MVA-nummeret og fakturaadressen min er riktige er merket av.
          7. Klikk på Bekreft.
      • Hvis det er et Ikke-kvalifisert-merke og en melding som sier Du må bruke Shopify Tax eller en tredjepartsapp for å samle inn avgifter, klikker du på Fortsett og tar deretter de nødvendige stegene for å konfigurere butikken din til å bruke enten Shopify Tax, Grunnleggende avgift eller en tredjepartsapp for avgifter.